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企業(yè)管理部開展財務(wù)預(yù)算品質(zhì)提升調(diào)研活動
作者:姚利利 來源:企業(yè)管理部 發(fā)布時間:2015年04月22日 點擊數(shù):

  2015年4月13日至22日,企業(yè)管理部組織開展財務(wù)預(yù)算品質(zhì)提升調(diào)研活動,直屬分公司、直屬二分公司、西山分公司參加調(diào)研。在4月13日的調(diào)研會上,企業(yè)管理部姚利利宣讀了公司《財務(wù)預(yù)算管理制度》,直屬分公司高衛(wèi)國、直屬二分公司武志軍分別介紹、講解了本單位2015年財務(wù)預(yù)算方案,與會人員又根據(jù)公司制度要求,指出兩單位不具備財務(wù)預(yù)算要素要求的地方,需要補充規(guī)范、完善的方面以及對預(yù)算控制、監(jiān)督提出建議。公司副董事長宋雙玉指出,今年是公司開展品質(zhì)提升主題活動年,提升品質(zhì)對于企業(yè)而言,最主要是提升經(jīng)營品質(zhì),確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。企業(yè)全面財務(wù)預(yù)算是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要工具,也是企業(yè)實現(xiàn)經(jīng)營目標管理的重要手段,控制財務(wù)風(fēng)險,控制經(jīng)營成本,做到財務(wù)有預(yù)算,收支有計劃,是經(jīng)營者的基本功夫。對于企業(yè)明確經(jīng)營目標,優(yōu)化資源配置,合理使用資金,加強成本費用控制,完善管理機制,考核經(jīng)營業(yè)績,落實戰(zhàn)略目標具有十分重要作用。要以依法理財、增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、留有余地為宗旨,切實抓好四點:一、規(guī)范預(yù)算管理,完善財務(wù)制度;二、加強收入管理,強化支出管理;三、嚴肅財務(wù)紀律,嚴格財務(wù)監(jiān)督;四、狠抓財務(wù)預(yù)算執(zhí)行管理,提高資金的使用效率。企業(yè)財務(wù)預(yù)算要堅持四項原則:一、量入為出,量力而行;二、積極穩(wěn)健,效益優(yōu)先;三、收支平衡,略有節(jié)余;四、權(quán)責(zé)對等,比例適當(dāng)。指出財務(wù)預(yù)算要根據(jù)合法性、年度性、運用性、市場性、準確性、完整性等特點不斷完善,對照公司制度進行補充,切實發(fā)揮預(yù)算控制、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督作用,保持經(jīng)濟韌性,挖掘發(fā)展?jié)摿?,實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展。調(diào)研會之后,以上單位根據(jù)調(diào)研會精神及對照公司《財務(wù)預(yù)算管理制度》對之前提交的《分公司財務(wù)預(yù)算方案》重新進行了編制。

  直屬分公司之前提交的《2015年財務(wù)預(yù)算方案》從五個方面進行了闡述:1、基本情況;2、2015年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃安排;3、2015年度財務(wù)指標預(yù)算安排;4、2015年度資金回收及支出預(yù)算安排;5、2015年度分公司總部管理費用支出預(yù)算。通過調(diào)研指導(dǎo),直屬分公司《2015年財務(wù)預(yù)算方案》從七個方面進行了補充:1、財務(wù)預(yù)算的重要意義;2、基本假設(shè)和編制依據(jù);3、資金預(yù)算收入的具體化;4、資金節(jié)余;5、收入支出平衡關(guān)系圖、預(yù)算收入結(jié)構(gòu)圖、預(yù)算支出結(jié)構(gòu)圖;6、分公司總部管理費用支出預(yù)算一覽表中增加責(zé)任部門一覽;7、確保財務(wù)預(yù)算完成的措施(分三個方面)。

  直屬二分公司之前提交的《2015年財務(wù)預(yù)算方案》沒有按照財務(wù)預(yù)算方案的編制要求進行,不能發(fā)揮財務(wù)預(yù)算控制、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查的作用。通過調(diào)研指導(dǎo),直屬二分公司《2015年財務(wù)預(yù)算方案》從四個方面有了改進,增加了1、分公司財務(wù)預(yù)算計劃(從8個方面進行說明:自營產(chǎn)值計劃目標、項目承包產(chǎn)值、自營產(chǎn)值利潤率、項目承包產(chǎn)值管理費收入、管理費支出、利息支出、年度經(jīng)營結(jié)余);2、2015年度財務(wù)指標預(yù)算具體安排;3、2015年度資金回收及支出預(yù)算具體安排;4、分公司財務(wù)狀況分析及控制措施。

  西山分公司通過調(diào)研指導(dǎo),制定的《2015年度財務(wù)預(yù)算方案》從六個方面進行了編制。具體為:1、基本情況;2、2015年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃安排;3、分公司總部管理費用計劃支出預(yù)算;4、財務(wù)費用計劃支出預(yù)算;5、工程成本計劃支出預(yù)算;6、財務(wù)計劃指標預(yù)算安排。

  本次調(diào)研活動既是對基層單位財務(wù)預(yù)算情況的基本了解,又是開展品質(zhì)提升主題年活動的具體指導(dǎo)。通過調(diào)研活動,使三個基層單位財務(wù)預(yù)算方案從形式和內(nèi)容上有了較大改進,基本能發(fā)揮財務(wù)預(yù)算的作用,實現(xiàn)了基層單位從無到有、從粗淺到細化的過程。本次調(diào)研活動由宋雙玉主持進行,企業(yè)管理部全體參加了調(diào)研。


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